
课程核心定位:
这是一套专门为企业经营者、财税从业者量身打造的增值税新政实战课程,聚焦2026年增值税法改革,从法条解读到落地操作,形成完整的学习闭环。
课程以立法沿革为起点,系统梳理纳税义务人变化、境内交易判定规则、视同销售条款调整、税率变动及混合销售规则重塑等核心内容,帮助学员精准把握新政的每一个关键节点。
政策配套解读:
课程不仅深入拆解增值税法主体条文,还同步解析税总2026年2号公告、财税2026年9号公告等配套文件,涵盖一般纳税人新规、9%税率货物范围调整、销售服务注释修订等实操细则。
通过新旧政策对比、账务处理演示、纳税申报模拟、风险防控要点及合规筹划策略的融合教学,让学员真正实现从“看懂政策”到“会用政策”的跨越。
适合哪些人学习:
企业财务人员、税务经理、财务总监等财税岗位从业者,需要第一时间掌握新政变化并落实到日常工作中。
会计师事务所、税务师事务所等专业服务机构人员,需要为客户提供精准的新政解读和落地建议。
企业经营者、创业者及涉及税务决策的管理者,需要了解新政对企业税负和合规经营的影响,做出更明智的商业判断。
学习后的核心收获:
系统掌握2026年增值税法新政的核心变化,准确理解每一条法条背后的逻辑与适用场景,不再停留在表面认知。
学会新政落地执行中的账务处理与纳税申报实操技巧,提前规避常见合规风险,减少税务稽查隐患。
掌握新政下的税务优化思路,结合企业实际业务模式,找到降本增效的合规路径,助力企业稳健发展。
课程内容一览:
课程共包含24节主体视频课程,每节配套讲义文档,另附赠900+份2025年财税资料包(306G),覆盖政策汇编、实操模板、案例解析等丰富资源。
从增值税法立法沿革、新增立法目的,到纳税义务人定义变化、境内交易判定规则调整,再到视同销售规则颠覆、不征税范围增减,逐一精讲。
深入剖析价外税特点、计税方法、小规模纳税人新定义,以及取消税率授权、混合销售规则变化等关键议题。
针对非贸付汇扣缴原则、扣税凭证管理、销售额定义修改、价格异常核定、留抵退税常态化等实务痛点,提供清晰的操作指引。
详细解读不得抵扣进项税范围缩窄、起征点适用范围扩大、免征项目调整、放弃优惠复享限制等变化,帮助学员全面把握政策边界。
系统梳理纳税义务发生时间、纳税地点、计税期间的新规定,以及海关推送、涉税信息共享、数电发票推广等征管数字化趋势。
重点详解税总2026年2号公告关于一般纳税人的新规,分四讲深入剖析,确保学员吃透每一个细节。
聚焦财税2026年9号公告,分三讲解读9%税率货物范围变化,另有专门课程详解销售服务、无形资产、不动产注释的调整内容。
附赠内容不属于主体课程,但作为补充学习资源,能够进一步拓宽视野,满足多样化学习需求。
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